今日:
站内搜索:
审计科完成上半年内部常规审计

添加时间:2016-8-26 18:15:46 公司动态 阅读:300 来源:admin


     为进一步加强公司基础管理的规范性、有效性,以及风险控制能力,7月下旬,公司审计科以《内部经营目标合同书》和各单位财务报表为依据,按照年初逐月工作计划分解,对各核算单位进行了上半年财务审计。

此次审计重点对各核算单位的原始凭证、会计报表、银行对账单等相关会计资料进行核查,对各单位前半年利润完成、租金收缴、统筹经费税费上缴、百纺一卡通完成情况及成本费用进行了全面审计。同时把相关数据与同期逐项做成表格做了比较,为领导经营决策和统筹全局提供依据,为企业发展保驾护航。


上一条:保卫科电检工作“回头看”
下一条:公司举办“微笑服务礼仪”专题讲座